
Styrets årsberetning for 2024
Styret i Valdres Energi består av følgende medlemmer.
Styremedlem siden 2020
Styremedlem siden 2021

Virksomhetens art og tilholdssted
Valdres Energi AS ble stiftet 30. august 2018 med kommunene Nord-Aurdal,
Vestre Slidre og Øystre Slidre som aksjeeiere. Aksjekapitalen er TNOK 22 800 fordelt likt med 500 aksjer på hver av de tre eierkommunene.
Selskapet er en videreføring av Valdres Energiverk AS etter en omorganisering i 2019. Ved omorganiseringen ble det etablert en konsernstruktur med Valdres Energi AS som morselskap.
Konsernet omfatter følgende selskaper (eierandel i parentes):
- Org. nr. 953 681 781 Griug AS (100,0%)
- Org. nr. 922 721 319 Valdres Energi Entreprenør AS (100,0%)
- Org. nr. 922 721 327 Valdres Energi Vekst AS (100,0%)
- Org. nr. 922 721 335 Valdres Energi Fiber AS (100,0%)
- Org. nr. 997 434 072 Kvitvella Electrisitetsverk AS ( 59,3%)
- Org. nr. 997 723 635 Fossbråten Kraftverk AS ( 81,8%)
Konsernet har kjernevirksomhet innenfor nettdistribusjon, fiberutbygging og småkraftproduksjon. I tillegg er konsernet engasjert i salg av administrative tjenester fra kjernevirksomheten.
Morselskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskaper samt ivareta andre finansinvesteringer. Selskapet er bl.a. medeier i strømselskapet Yve AS og fiberselskapet Eidsiva Digital AS. Morselskapet utfører konserntjenester for datterselskapene.
Konsernet har forretningskontor på Spikarmoen, Fagernes, i Nord-Aurdal kommune. Nett-konsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.
Øverste myndighet i selskapet er generalforsamlingen og selskapet har et styre med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. I 2024 har selskapet avholdt 6 styremøter og behandlet til sammen 51 saker.

Årsregnskapet – virksomhetens stilling og resultat
Årets konsernresultat etter skatt er TNOK – 1 939 mot TNOK 8 304 forrige år.
Årets driftsinntekter i konsernet er TNOK 136 762 mot TNOK 138 504 forrige år. I morselskapet er årets driftsinntekter TNOK 16 501.
Ved utgangen av året er konsernets egenkapital på TNOK 184 825 mot TNOK 191 098 forrige år. Dette gir en egenkapitalandel på 31,3%. Morselskapets egenkapital er TNOK 154 533 ved utgangen av 2024. I tillegg har konsernet ansvarlige lån på TNOK 60 000 fra eierkommunene. Netto finanskostnader for konsernet på TNOK 14 090 inkluderer TNOK 4 236 i renter på ansvarlige lån til eierne.
Konsernets og selskapets likviditet er gjennomgående tilfredsstillende. Kontantbeholdningen i morselskapet er TNOK 1 191 ved årets slutt. Tilsvarende for konsernet er TNOK 8 960. Det er benyttet TNOK 73 193 til investeringsaktiviteter i konsernet mot TNOK 45 844 forrige år. Disponibel likviditet i konsernet er TNOK 32 875 ved årets slutt.
Konsernets driftsresultat ble TNOK 12 974 i år mot TNOK 22 256 forrige år. For morselskapet er årets driftsresultat TNOK – 3 664 mot TNOK – 5 745 forrige år.
Konsernets driftsresultat påvirkes av:
- Vesentlig lavere inntektsramme i Griug tildelt fra RME (Reguleringsmyndigheten for energi) sammenlignet med forrige år. Inntektsrammen ble også noe lavere enn ventet. Griug er inne i en periode der endringer i rammebetingelsene medfører lavere kostnadseffektivitet sammenlignet med de siste årene og sammenlignet med bransjen.
- Merforbruk i Griug til drift og vedlikehold. Kostnader til materiell og innleie samt egne timer øker sammenlignet med tidligere år.
- Endringene i markedet for fritidsboliger er den viktigste faktoren til at aktiviteten i Griug dreies i noe grad over fra reduksjon i ny-/reinvesteringsprosjekter til økning i drift/vedlikeholdsprosjekter.
- Det er i løpet av året benyttet egne og eksterne ressurser til arbeid med fornybare prosjekter hovedsakelig innenfor vannkraft og solenergi. Pga. endringer i markedsforholdene ble videre arbeid med prosjektene i løpet av høsten 2024 stanset helt eller delvis i påvente av bedre rammebetingelser.
- Beskjedne resultater fra kraftproduksjon pga. lave kraftpriser til tross for svært høy produksjon.
- Nedskrivning av bokført verdi av kraftanlegget i Fossbråten Kraftverk med TNOK 3 000. Det vises til ytterligere kommentarer nedenfor.
- Viktige positive faktorer er gode resultater fra entreprenørvirksomheten, fibervirksomheten og administrativt tjenestesalg.
Dessuten påvirkes finanskostnadene av høyere lånekostnader grunnet høyere lånegjeld/økt driftsfinansiering i konsern.
Konsernets underliggende årsresultat før skatt, ekskl. regnskapsmessige opp- eller nedskrivninger, er TNOK 1 884. Konsernets ordinære resultat før skatt er TNOK – 1 116.
Årets konsernresultat er svært lavt i historisk sammenheng. Kombinasjonen av høyere lånekostnader og et betydelig lavere resultat fra Griug, samt nedskrivningen i Fossbråten Kraftverk, er hovedårsakene. Prognosene fremover tilsier langt bedre resultater forutsatt stabile rammebetingelser i Griug og fortsatt positiv utvikling i Valdres Energi Entreprenør.
Styret er av den oppfatning at årets resultat i konsernet er svakt men likevel godt forklart ut fra gitte rammebetingelser og eksisterende påvirkningsfaktorer. Styret vurderer imidlertid utsiktene for konsernet og selskapet fremover som gode.
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet.

Griug AS
Selskapets formål er å bygge ut, drive og vedlikeholde nett på et forretningsmessig og samfunnsmessig grunnlag. Nettkonsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Antall nettkunder pr. 31.12.2024 er 16 753 mot 16 621 ved forrige årsskifte. Selskapet hadde i snitt 28 årsverk og driftsinntekter på TNOK 110 545 i 2024.
Distribusjonsnettet utvides og vedlikeholdes etter oppsatte planer. Det er betydelig utbygging av distribusjonsnett i nye og eksisterende hytteområder. Det er fokus på tiltak som forbedrer leveringskvalitet og sikkerhet.
Det vises også til eget avsnitt lenger ned om forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Valdres Energi Entreprenør AS
Selskapets formål er montasje og entreprenørvirksomhet i Valdres knyttet til nett- og fibervirksomhet, kraftproduksjon samt ladestasjoner for elbil og solenergi. I snitt for 2024 har selskapet 15 årsverk.
Driftsinntektene i 2024 var TNOK 38 771 der hoveddelen utgjør arbeid med bygging av fiber. Dette arbeidet er utført enten gjennom direkte avtaler med Eidsiva Digital eller indirekte gjennom Valdres Energi Fiber som igjen leier ut fiberanleggene til Eidsiva Digital. Det er ventet en videre vekst i selskapet innenfor eksterne markeder.
Valdres Energi Vekst AS
Valdres Energi Vekst skal være katalysator og fasilitator for forretningsutvikling og innovasjonsprosjekt, internt og eksternt. Selskapet sikrer at konsernet har kompetanse som kreves for å være en attraktiv, fremtidsrettet og innovativ arbeidsplass, og en viktig samfunnsaktør i regionen.
Innenfor selskapet utøves i tillegg tjenestesalg og utførelse av konsulent- og rådgivningstjenester innen økonomi, administrasjon, HR, HMS og andre fagområder i tilknytning til dette.
I snitt har selskapet 2 årsverk og driftsinntekter på TNOK 4 958 i 2024. Herav utgjør konserninterne inntekter TNOK 2 890. Det er også her ventet at aktiviteten i selskapet vil øke noe fremover.
Valdres Energi Fiber AS
Selskapets formål er å bygge og drifte fiber- og bredbåndsinfrastruktur. Det er ved utgangen av året investert MNOK 145 i fiberinfrastruktur i kommunene Nord Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet har en langsiktig avtale med Eidsiva Digital AS om tilbakeleie av fiberanleggene. Eidsiva Digital leverer innholdstjenester til sluttkundene. Samlede driftsinntekter i 2024 var TNOK 11 142 mot TNOK 8 258 forrige år.
Produksjon
Morselskapet er medeier i Fossbråten Kraftverk AS og Kvitvella Electrisitetsverk AS. Selskapenes formål er å eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft. Begge kraftverk har fått konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat til å bygge og drive småkraftverk i hhv. Leiraelva ved Leira i Valdres og i Neselva ved Fagernes.
Det ble i 2024 produsert 9,6 GWh i Fossbråten Kraftverk og 6,6 GWh i Kvitvella Electrisitetsverk. Dette er mye høyere enn antatt middelproduksjon og høyeste produksjon noensinne i begge kraftverk. Selskapenes driftsinntekter var TNOK 3 599 i Fossbråten Kraftverk og TNOK 2 699 i Kvitvella Electrisitetsverk.
Forwardprisene i kraftmarkedet viser et gjennomgående lavere nivå de nærmeste årene. Markedet er svært volatilt grunnet både nasjonale og internasjonale forhold. Videre viser historikken at årlig produksjon i kraftverkene har stor variasjon.
Hvert år foretas en verdivurdering av bokførte verdier i kraftanleggene. I tillegg ble det i 2024 utført en ekstern verdivurdering av hele konsernet inkludert alle hel- og deleide datterselskaper.
Verdivurderingene viser negative tall i Fossbråten Kraftverk. Dvs. at dagens verdi på kraftanlegget ikke kan forsvares av fremtidige inntekter i selskapet. De viktigste påvirkningsfaktorene er kraftpriser, produksjonsvolum og kostnadsutvikling.
Konklusjonen er at bokført verdi av kraftanlegget pr. 31.12.2024 nedskrives i Fossbråten Kraftverk med MNOK 3.
Yve AS
Konsernet Yve AS inkluderer datterselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS, Smart Energi AS og Ustekveikja Energi AS. Yve AS er et av landets største strømkonsern og er representert i store deler av Norge med ca. 240 000 strømkunder og ca. 150 ansatte.
Valdres Energi er en av eierne i Yve-konsernet sammen med flere andre energiselskaper. Valdres Energi leverer også økonomi- og lønnstjenester til Yve-konsernet.

Fremtidig utvikling
Konsernet har etablert nye forretningsområder gjennom nye datterselskaper som vil bli videreutviklet de nærmeste årene. Vekst i eksisterende og nye forretningsområder er særdeles viktig for å skape nye arbeidsplasser, økt avkastning og rasjonell kostnadsfordeling.
Det er igangsatt arbeid med revidering av konsernets eierstrategi. Eierne ønsker en noe enklere og mer «spisset» strategi, samt at man ønsker å vurdere konsernets utbyttepolicy.
Prognoser viser at Griug kan forvente en økning i inntektsrammen i 2025. Videre fremover vil inntektsrammene stabiliseres på et høyere nivå sammenlignet med 2024.
Konsernet arbeider med effektivisering av driften og reduksjon av kostnader. Økt effektivitet gir økte inntektsrammer som igjen skal gi selskapet bedre resultater samt økt avkastning på selskapets nettinvesteringer.
Selskapet gjennomfører årlig store investeringer i forbindelse med utbygging av infrastruktur til fritidsboliger samt reinvesteringer i eget nett. Selskapet står godt rustet for fremtiden, men reinvesteringsbehovet i nettet vil øke i årene som kommer. Dette medfører at selskapet vil opprettholde et høyt investeringsnivå også de nærmeste årene på tross av at nyanlegg innenfor fritidsboligmarkedet er betydelig redusert de siste par årene.
Markedet i Valdres og kommunenes reguleringsplaner styrer mye av aktiviteten når det gjelder investeringer i nettet. Ny infrastruktur til fritidsboliger i alle tre kommunene har hatt høy prioritet. Det er lagt vekt på god nettkvalitet, noe som vises ved størrelsen på reinvesteringer og utvidelser. Dette i sum får konsekvenser når det gjelder finansiering, likviditet og fordeling av kostnader mellom investeringer og drift. Det er fokus på tiltak som forbedrer leveringskvalitet og sikkerhet. AMS-teknologien og innføringen av Elhub, samt innovasjonsløsninger som SafeGrid, gir nye muligheter for effektivisering av nettdriften. Selskapet jobber aktivt for å ta ut denne effektiviseringsgevinsten.
Valdres Energi Fiber AS vil sammen med Valdres Energi Entreprenør AS fortsatt bidra til høy fiberutbygging i nettområdet de nærmeste årene.
Ved mer effektiv drift innenfor selskapets kjernevirksomhet gjør vi oss mindre sårbare for resultatsvingninger i våre øvrige forretningsområder. Samtidig vil vi også få et bedre grunnlag til å utvikle oss innenfor andre og nye forretningsområder.
I sammenheng med effektiviseringsprosessen som pågår i konsernet, jobbes det internt med effektiviseringsmuligheter i arbeidsprosesser, utnyttelse og samkjøring av IT-system og kompetanseheving innen KI-teknologi.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Griug har vært deltaker i et FoU-prosjekt som ble ferdigstilt i okt./nov. 2024. Det omhandler bruk av kunstig intelligens til analyse av bilder av komponenter i nettet. Prosjektet er gjennomført i regi av eSmart Systems AS.
Griug har i 2024 også innført et nytt system for overvåking av nettet (SafeGrid). SafeGrid brukes til overvåkning og feillokalisering av høyspenningsnettet i sanntid.
Samfunnsansvar og bærekraft
Valdres Energi skal være en sentral aktør i den grønne omstillingen i regionen og i utvikling av et bærekraftig samfunn. Konsernets bærekraftstrategi skal fremover være en integrert og viktig del av konsernets forretnings- og funksjonsområder. Konsernet har tilegnet seg kompetanse som skal sikre at bærekraftige vurderinger og valg blir en naturlig del i daglig virke.
Valdres Energi sine fokusområder ivaretar alle tre dimensjonene innen bærekraft;
miljø og klima, samfunn og sosiale forhold samt økonomi og forsvarlig selskapsstyring.
Nett- og fiberutbygging, som konsernets datterselskaper utfører, kan medføre store naturinngrep. Ved slik virksomhet skal selskapene bestrebe og finne løsninger som gir minst mulig klimaavtrykk og negativ påvirkning på natur og biologisk mangfold i området.
Valdres Energi har et betydelig samfunnsansvar gjennom å levere samfunnskritisk infrastruktur overfor befolkningen og næringsvirksomhet i forsyningsområdet. Konsernet bidrar med lokal verdiskapning, utvikling og vekst som gir ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er et tydelig mål for Valdres Energi å være en attraktiv, trygg kompetansearbeidsplass i Valdres der inkludering, mangfold og kjønnsbalanse er selvsagt. I tillegg skal ansatte ha en trygg arbeidshverdag og HMS er til enhver tid høyt på agendaen.
Gjennom sertifiseringsprosessen til Miljøfyrtårn har konsernet bevist sitt engasjement for å ta miljøvennlige valg og bærekraftig utvikling på alvor. Sertifisering som Miljøfyrtårn i 2024 er et forpliktende bevis på at konsernet vil fortsette sitt målrettede arbeid med å redusere miljøavtrykket og fremme en mer bærekraftig fremtid for alle.
Energibransjen er i store endringer. Digitalisering og den teknologiske utviklingen skjer i et raskt tempo, og riktig fagkompetanse og evne til å tenke nytt er helt avgjørende. Valdres Energi skal være en aktiv aktør i bransjen og delta i innovasjonsprosjekt som sikrer miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig utvikling.
Konsernet krever at alle som opptrer på virksomhetenes vegne holder en høy etisk standard innen alle områder av driften. Det innebærer sunne holdninger, god adferd av de ansatte, og at samfunnets lover og regler overholdes. Det er nulltoleranse for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Det forventes også at samarbeidspartnere har etiske standarder som er forenelig med konsernet. Gjennom aktsomhetsvurdering av våre leverandører og rutiner for internkontroll og varsling av kritikkverdige forhold, sikrer konsernet at vedtatte etiske retningslinjer følges.
Finansiell risiko
Konsernet har en aktiv holdning til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser. Morselskapet har for tiden kun avtaler om flytende rente på sine låneengasjement. Dette samsvarer godt med at hoveddelen av konsernets inntekter også er flytende gjennom at inntektsrammen er basert på flytende rente. Produksjonsselskapene i konsern har løpende rentebytteavtaler som utgår i februar 2025. Renterisiko vurderes for konsernet som moderat.
Kredittrisikoen til konsernet er moderat. Det er lave historiske tap og risiko fordeles på mange små kunder der mange også er nettkunder.
Likviditetsrisikoen vurderes å være lav. Konsernet er kredittverdig med akseptabel soliditet. Det vurderes å være lav risiko for at konsernet ikke får tilført likviditet ved behov.
Fortsatt drift
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet.
Resultatdisponering
Morselskapet har for 2024 et årsresultat (etter skatt) på TNOK 958 som foreslås disponert slik (beløp i TNOK):
Avsatt til utbytte | 4 334 |
Overført fra annen egenkapital | -3 376 |
Sum disponert | 958 |
Arbeidsmiljø
I snitt hadde konsernet 55 årsverk i 2024. Antall ansatte ved utgangen av året er 54 mot 61 ved forrige årsskifte. Det totale sykefraværet i 2024 var 3,3% mot 2,4% i 2023.
Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet og selskapet som meget godt. Arbeidsmiljøundersøkelser har påvist svært bra arbeidsmiljø, men med utfordringer ved at gjennomsnittsalderen de siste årene har økt og at det er enkelte slitasjeskader.
Det er registrert to mindre, ikke alvorlige, personskader. Utover dette er det ikke registrert ulykker eller vesentlige skader i konsernet i 2024.
Likestilling
To av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner. Ansattvalgt styremedlem er kvinne.
15 % av konsernets ansatte er kvinner. Konsernet har kvinnelig adm. direktør og 2 av 4 i ledergruppen er kvinner. Konsernet har fokus på likestilling ved nyansettelser. Likestilling er etter vår mening godt ivaretatt i selskapet.
Diskriminering og tilgjengelighet
Bedriften arbeider for å fremme likestilling, gi like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. For å sikre økt mangfold er det etablert rutiner i forbindelse med rekruttering.
Ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø, utover gjeldende lover og forskrifter. Ved planlegging av nyanlegg og reinvesteringer blir natur og miljø hensyntatt i størst mulig utstrekning. Virksomheten har ingen foreliggende pålegg knyttet til indre og ytre miljø.
Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder
Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige erstatningsansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Forsikringen dekker sikredes ansvar for formuestap for krav fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden som følge av en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse hos sikrede i egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet.
Åpenhetsloven
Virksomheten skal redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Denne er tilgjengelig på virksomhetens nettsider.
Øvrige forhold
Styret har også i 2024 lagt konsernets eierstrategi til grunn i sitt arbeid.
Konsernet er pr. dags dato ikke nevneverdig berørt av krigshandlinger i Ukraina eller andre steder. Konsernet utarbeider scenarier på bemanning, likviditetsutvikling, omsetningssvikt og tilgang på materiell og utstyr. Etterspørselen etter konsernets varer og tjenester synes å være tilnærmet normal. Konsernets evne til å levere varer og tjenester påvirkes bl.a. av tilgang til innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser og tilgang til finansiering. Konsernet opplever ikke spesielle utfordringer knyttet til dette. Det vurderes at konsernet til en viss grad kan påvirkes av kundenes betalingsevne. Dette følges tett opp. Utover dette forventes det ikke at konsernet berøres i særlig grad i overskuelig fremtid.